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龙南县文化广电新闻出版局2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 10:18:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县文化广电新闻出版局2018年部门预算公开说明

 

 

  

  第一部分  龙南县文化广电新闻出版局概况

 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版和著作权管理的有关政策、发展规划并组织实施。

(二)制拟定全县文化艺术、广播影视、文物事业、新闻出版产业发展总体规划,指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业产业(含动漫、游戏产业)发展,制定并指导实施调控目标和产业措施;制定并组织实施全县出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划;管理全县性重大文化、广播影视、新闻出版活动;推进全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业,指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产;指导和管理社会文化、图书事业;管理全县群众文化艺术活动以及文化馆(站)、公共图书馆、社会文化社团等,指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。

(四)推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务,规划、引导公共文化、广播影视产品生产,规划、实施县重点文化设施建设建设;指导、监督管理基层文化设施建设;指导和组织实施农家书屋工程建设;负责印刷产业招商引资工作和印刷包装产业基地建设工作。

(五)指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,履行文物行政执法督察职责,负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(六)拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划,管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)负责对全县文化、广播电影电视和新闻出版实行行业管理。管理全县文化娱乐、演出、美术、广播影视、动漫和网络游戏、文艺类产品网上传播等,负责全县文化艺术市场经营、广播影视播出机构、信息网络视听节目服务机构及业务、网吧等上网服务营业场所、出版活动、印刷复制业的监督管理;负责对从事广播影视节目制作、新闻出版活动和演艺活动的民办机构的监管;指导和管理全县文化、广播影视、新闻出版市场综合执法;指导、监督文化、广播影视、新闻出版、版权有关行业协会工作。

(八)负责文化文物、广播电影电视和新闻出版、著作权行政许可事项的审核审批和转办工作;负责文化广播影视新闻出版的统计工作。

(九)拟订出版物市场扫黄打非行动计划和方案并组织实施,组织和协调查处非法出版物案件;拟订出版物市场的调控措施和办法并组织实施。

(十)负责报社、期刊社的监管,负责新闻单位记者证的审核和管理,查处违法新闻活动;负责对互联网出版活动(含网络游戏的网上出版)和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和管理。

(十一)负责著作权管理工作,查处著作权侵权案件。

(十二)指导、管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版对外和对港澳台地区的交流及宣传工作。(十三)指导和监督管理全县电影放映工作。

(十)会同有关部门制定全县文化影视新闻出版人才规划并组织实施。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   个。

 

  第二  龙南县文化广电新闻出版局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017龙南县文化广电新闻出版局收入预算总额为 576.67  万元,其中财政拨款收入  576.67 万元,较上年增加 203.58万;事业单位经营收入 0 万元;上年结转收入 0 万元。

  (二)支出预算情况

  2017龙南县文广新局支出预算总额为  576.67 万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出  562.74  万元,  包括工资福利支出  120.19 万元, 商品和服务支出  442.55 万元, 其他资本性支出 13.93 万元, 对个人和家庭补助支出 13.93万元。

  (三)财政拨款支出情况

   2017龙南县文广新局财政拨款支出预算  576.67万元,较上年增加 203.58 万元。

  (四)政府性基金情况

龙南县文广新局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2017龙南县文广新局机关运行经费 576.67 万元。其中:

工资福利支出  120.19万元,较上年增加 13.52 万元。

商品和服务支出  442.55万元,较上年增加218.91万元。

对个人和家庭的补助支出  13.93万元;较上年增加1.68 万元;

其他资本性支出  0万元,较上年增加(减少) 0 万元。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

如:2017龙南县文广新局“三公”经费年初预算安排 2 万元。其中:

  因公出国(境)  0 万元,比上年(增加)减少 0 万元  公务接待费 2 万元,比上年(增加)减少  0万元

公务用车运行维护   0万元,比上年增加(减少 0 万元

公务用车购置费  0 万元,比上年增加(减少 0 万元

  第三部分   龙南县文广新局2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表]

第四部分   名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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